在欧洲那边做独立站跨境电商的商家还是非常多的,但是在欧洲那边做电商就需要去面对vat税费问题了,因为这个是比较麻烦的一个事情,需要商家自己去注册vat税号才能顺利缴费,那么到底如何处理这个问题呢?

独立站做欧洲vat怎么处理?

vat一般都是在税务信息中填写,我们按照要求填写并且添加增值税编号就行了!

如何缴纳vat?

按照英国和欧盟法律规定,如果符合以下情况,独立站卖家就需要注册VAT税号和缴纳税金。

1、年销售额超过英国或欧盟国的远程销售阈值(2021年7月1日后,欧盟的远程销售额阈值调整为通用阈值1万欧元);

2、使用了欧洲本土仓库,将货物存储在欧洲并进行销售;

3、公司设立在欧洲某个国家。

缴纳vat的流程:

1、注册税号

卖家需要根据公司主体和主要销售国家注册对应的VAT税号。比如用1个公司开独立站,主要销往英国和德国,卖家就需要注册英国VAT和德国VAT。欧洲各国注册资料稍有不同,主要需要营业执照、法人身份证、店铺链接、授权书(签字盖章)、企业信用报告等。

2、申报并缴纳

卖家需要按照该国申报周期向税局申报上个月或上个季度的增值税,并在截止时间内缴纳税金。

做独立站的一定要按时缴纳vat,不然就会影响店铺的运营,另外,独立站申请vat可以提供独立站的链接注册税号,需要提供独立站的店铺信息以及商业计划、销售数据等资料,这样申请税号就会比较快。

在欧洲做独立站首先就要去注册vat了,然后按照相关的规定去缴纳就可以了,目前欧洲对于vat的规定就是只要年销售额超过了1万欧元的话就需要注册,另外使用了欧洲本地仓或者公司设在欧洲都需要交vat的。

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